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青川县2023年度县本级财政预算执行决算草案编制及其他财政收支情况审计发现问题整改结果公示

青川县2023年度县本级财政预算执行决算草案编制及其他财政收支情况审计发现问题整改结果公示

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信息时间:
2025-03-28
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2024年3月至6月,青川县审计局对2023年度县本级财政预算执行、决算草案编制及其他财政收支情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计,审计组反映的问题客观实际。我局针对审计发现问题进行了认真地梳理和分析研究,并采取了积极的整改措施,督促开展整改。现将审计发现的主要问题整改情况公示如下:

(一)决算草案编制不够准确完整,滞留财政收入。

已于2024年1月全部缴库。

(二)预算编制不完整。县财政未将上级提前告知的2023年上级专款、转移支付收入全额分科目逐项编报。

该转移支付资金已按照管理要求,使用方案经报批后,下达到主管部门。

(三)将个别非预算单位纳入预算。

将进一步加强并完善部门预算管理,避免一次性单位预算,所有财政支出全部纳入部门预算。

(四)部分预算单位未编制政府采购预算。

要求各预算单位在下一财政年度部门预算编制工作中,结合工作实际,兼顾科学性和计划性,精准、合理地做好部门收支测算,确保政府采购预算编制的全面性、科学性和及时性。

(五)预算调剂不规范。

下一步将规范调剂管理,尽量减少预算调剂。

(六)部分专项资金支付进度缓慢。

******财政局根据项目进展和财务决算情况及时足额拨付补助资金。

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