一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************380
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 50 40.0 得力/deli0012 验收通过 2 者也 ZY312 警示胶带 2 80.0 者也ZY312 验收通过 3 得力 8553 票夹/长尾夹 21 268.8 得力/deli8553 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 夏应举