订单:SCZG-************,于:2025-04-11 14:48进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:************610563
二、项目名称:办公用品
三、成交信息
******商行
供应商地址:山东省-济南市-槐荫区-山东省济南市槐荫区经四路455-1号
成交金额:1274.50,大写(人民币):壹仟贰佰柒拾肆元伍角
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
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1 | 插排 | 公牛/BULL 403 插排 | 公牛/BULL | 403 | 5 | ¥60.0000 | ¥300.00 |
2 | 文件筐 | 得力/deli 9847三联镂空 文件筐 | 得力/deli | 9847三联镂空 | 7 | ¥24.0000 | ¥168.00 |
3 | 文件夹 | 得力/deli 837ES计算器计算机 文件夹 | 得力/deli | 837ES计算器计算机 | 3 | ¥18.0000 | ¥54.00 |
4 | 抽纸 | 顺清柔 抽纸 | 顺清柔 | 6包/提 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
5 | 湿巾 | 顺清柔 湿巾 | 顺清柔 | 80抽/包 | 5 | ¥12.0000 | ¥60.00 |
6 | 胶带 | 国产 创可贴创可贴创可贴 胶带 | 国产 | 创可贴创可贴创可贴 | 5 | ¥12.0000 | ¥60.00 |
7 | 印台(印油) | 得力/deli 9879 印台(印油) | 得力/deli | 9879 | 2 | ¥10.0000 | ¥20.00 |
8 | 档案盒 | 得力/deli 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 36 | ¥8.5000 | ¥306.00 |
9 | 档案盒 | 得力/deli 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 12 | ¥7.5000 | ¥90.00 |
10 | 剪刀 | 国产 大号 剪刀 | 国产 | 大号 | 6 | ¥7.0000 | ¥42.00 |
11 | 消毒液 | 国产 碘伏消毒棉球 消毒液 碘伏/1/1 | 国产 | 碘伏消毒棉球 | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 |
12 | 胶水 | 得力/deli 7284 胶水 | 得力/deli | 7284 | 5 | ¥3.0000 | ¥15.00 |
13 | 美工刀 | 得力/deli 2001 美工刀 | 得力/deli | 2001 | 5 | ¥2.5000 | ¥12.50 |
14 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 20 | ¥1.5000 | ¥30.00 |
15 | 胶带 | 国产 宽0.9cm 胶带 | 国产 | 宽0.9cm | 5 | ¥1.0000 | ¥5.00 |
五、 项目联系方式
联系人:李鑫智
联系方式:******
******公安局槐荫区分局警务保障处
2025年04月11日